送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-08-22 14:17

你好,对不设预付账款科目的,可以直接在应付账款科目下核算。

大瓶子-过三科 追问

2018-08-22 14:19

调整之前的分录:
借:预付账款  500
贷:管理费用   500
根据发票入账:
借:管理费用 1718.8
贷:银行存款 1218.8
贷:预付账款  500

大瓶子-过三科 追问

2018-08-22 14:20

直接把预付账款改为应付账款吗? 
借贷方呢

徐阿富老师 解答

2018-08-22 14:24

你好,直接改为应付账款,借贷还是和预付账款的一样。

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