送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-08-22 14:17

你好,对不设预付账款科目的,可以直接在应付账款科目下核算。

大瓶子-过三科 追问

2018-08-22 14:19

调整之前的分录:
借:预付账款  500
贷:管理费用   500
根据发票入账:
借:管理费用 1718.8
贷:银行存款 1218.8
贷:预付账款  500

大瓶子-过三科 追问

2018-08-22 14:20

直接把预付账款改为应付账款吗? 
借贷方呢

徐阿富老师 解答

2018-08-22 14:24

你好,直接改为应付账款,借贷还是和预付账款的一样。

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相关问题讨论
你好,预付账款冲减,是取得了相应材料或者商品发票入账了吗? 
2022-01-05 14:38:16
你好,做应付账款里面
2021-10-14 19:27:45
收回来或者转到营业外支出
2020-04-02 12:18:02
您好 预付账款的科目编码是1123
2019-12-28 09:11:21
你好,对不设预付账款科目的,可以直接在应付账款科目下核算。
2018-08-22 14:17:44
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