小规模纳税人,公账收到客户10000元款项用于支付运费,我公司实际支付给物流9000元运费,这个账应该怎么做?客户要我开票给他,应该怎么做分录?物流是不是开票给我公司,然后我公司开票给客户?不过公司不知能不能开运费,一般我们开服务费的。
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于2018-08-22 16:35 发布 1326次浏览
- 送心意
梁老师
职称: 注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
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你好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2017-09-06 15:50:36
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你好,借:应交税费---应交增值税 贷:库存现金
2018-04-02 13:40:20
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您好!小规模纳税人购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”、“管理费用”等科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额(全额抵减),借记“应交税费——应交增值税(减免税额)”科目,贷记“营业外收入”科目。
2016-03-21 16:00:22
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你好 借管理费用-技术服务费贷银行存款或者应付账款
2019-12-13 19:17:35
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你好,可以减免的
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-10-18 08:47:05
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