送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-08-23 15:21

你好!没有发票吗?可以的

学无止境 追问

2018-08-23 16:54

暂时没有呢,过几个月就有了,老师因为付款是米钱菜钱分开的,但是暂估的时候一起暂估的,那我收到部分发票冲销暂估的时候可以只冲销暂估金额的一部分款么?

耿老师 解答

2018-08-23 16:56

你好!可以的,没有设置明细科目管理吗?

学无止境 追问

2018-08-24 10:58

老师,我设置了明细呢,但是可能他开票没有完全开出来,所以收到发票也只能冲销一部分暂估款

耿老师 解答

2018-08-24 11:12

你好!这样处理是可以的

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相关问题讨论
你好!没有发票吗?可以的
2018-08-23 15:21:08
你好,第一个用入库单或者是发票,第二个用银行汇单。
2023-04-19 12:49:31
学员你好 您考虑下金额差异,如果金额差异小是不是盘盈盘亏的,或者您系统是否自动进行成本卷积,还是说你入账的时候是否应付账款里有一些税款您没有剔除比较。
2022-09-17 08:31:01
您好,您的意思是这笔钱,食堂是不需要还给工会了,但是您需要给全厂提供餐饮服务,您应该是应收工会的款,您确认您的收入的时候应该是借 应收账款 贷 主营业务收入,现在这笔钱您已经收回来了,是挂在应付账款里面,所以您可以把这笔应收账款和应付账款对冲,借 应付账款 贷 应收账款。
2018-09-17 11:39:01
你好,如果是并帐,之前的结余直接并入结余就是 借,资产类 贷,负债类 净资产类
2020-08-03 08:36:05
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