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芙蓉
于2018-08-23 16:54 发布 653次浏览
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-08-23 16:54
内账还是不要有余额即可的;了,转入管理费用即可的
芙蓉 追问
2018-08-23 17:00
老师,是在月底转入管理费用吗?具体的分录怎么填写呢?
袁老师 解答
2018-08-23 17:41
是的,借:管理费用贷:应交税费
2018-08-24 11:07
确认收入时:借:应收账款,贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税。 月底结转时:借:管理费用,贷:应交税费。是这样做的吗?老师,这样应交税费就没有余额了?
2018-08-24 11:11
是的,你的理解正确
2018-08-24 11:35
那老师我的摘要是直接写结转税金吗?还是要怎么写才比较好
2018-08-24 11:55
老师,这样结转的话应交税费都在贷方了呀?金额只会是更多了呀?
2018-08-24 13:27
是的,可以的,结平即可的
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袁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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