送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-23 16:54

内账还是不要有余额即可的;了,转入管理费用即可的

芙蓉 追问

2018-08-23 17:00

老师,是在月底转入管理费用吗?具体的分录怎么填写呢?

袁老师 解答

2018-08-23 17:41

是的,借:管理费用贷:应交税费

芙蓉 追问

2018-08-24 11:07

确认收入时:借:应收账款,贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税。  月底结转时:借:管理费用,贷:应交税费。是这样做的吗?老师,这样应交税费就没有余额了?

袁老师 解答

2018-08-24 11:11

是的,你的理解正确

芙蓉 追问

2018-08-24 11:35

那老师我的摘要是直接写结转税金吗?还是要怎么写才比较好

芙蓉 追问

2018-08-24 11:55

老师,这样结转的话应交税费都在贷方了呀?金额只会是更多了呀?

袁老师 解答

2018-08-24 13:27

是的,可以的,结平即可的

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...