我现在看师傅做的账就是有点奇怪,我这里是看4月份他的第一张报表填的进项税额是723063.36 在表二里面本期认证相符且本期申报抵扣填的是743849.52 这是一种咋样情况
1975687864
于2018-08-26 16:29 发布 871次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-08-26 16:30
你好,是不是与进项税额转出的金额?主表里有这一栏的
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您好,是下一期抵扣的
2022-02-19 21:51:45

你好,是1080元的哦,借应交税费--增值税加计抵减税额,贷其他收益,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--增值税加计抵减税额
2019-06-11 15:20:40

你好 你不允许抵扣。 你需要做转出处理的 。填写附表2 做转出
2021-04-06 10:07:02

你好,是可能不一致的
比如发票入账了,但是没有认证抵扣
2019-11-22 16:33:10

你好,是的,进项税额大于销售税额系统直接作为留底税,下期申报的时候系统自动抵扣
2018-12-06 14:33:10
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