送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-26 17:20

您好,如果这个差额是给业务员的,就是对的。

水清鱼眼深 追问

2018-08-26 17:21

老师不全给业务,公司跟业务四六分

王雁鸣老师 解答

2018-08-26 17:22

您好,四六分的话,把业务员部分做成上面的分录,就行了。公司部分不需要做了。

水清鱼眼深 追问

2018-08-26 17:23

老师发生收入时用做个销售折让吗

王雁鸣老师 解答

2018-08-26 17:24

您好,做个销售折让更好一些。收款时,借:现金,贷:收入-销售,收入-销售折让,负数。

水清鱼眼深 追问

2018-08-26 17:25

假如是100收入,有20差价,可以借现金,100  贷,收入80,销售折让20   
借,销售费用8  
贷,应付职工薪酬8    
那老师销售折让还用冲会来吗?怎么写分录

王雁鸣老师 解答

2018-08-26 17:27

您好,应该是这样的,借现金,80 贷,收入-销售,80,收入-销售折让负数20 。 
借,销售费用8  
贷,应付职工薪酬8

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
是的,您的分录正确。
2018-05-23 14:33:29
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
是的,你没有理解错。“销售费用”应付职工报酬+“销售费用”职工福利费正是104000表1.职工薪酬汇算清缴的合计金额。
2023-03-15 14:17:54
你好,你这样做凭证是对的,而且业务员的提成,都是计入应付职工薪酬的。
2022-06-07 10:46:54
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