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mua! (*╯3╰)
于2018-08-27 11:00 发布 1213次浏览
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2018-08-27 11:29
你好,其实你开具研发和技术服务发票,可以申请减免税的
mua! (*╯3╰) 追问
2018-08-27 11:36
是呢啊,现在已经在办了,可是之前的是要怎么办呢?还有我们取得的16个点的进项发票要怎么处理呢?
王晶老师 解答
2018-08-27 11:39
之前的不能变了啊,取得的进项发票可以作为成本
2018-08-27 11:43
那就是说之后的进项发票该认证就认证,只是不要抵扣,进项转出做成本吗?
2018-08-27 12:53
不用,做进项转出,你们开具技术服务应该是0税率的,留底吧
2018-08-27 15:31
没听懂,都 不能抵扣为什么还要留抵?
2018-08-27 15:52
技术服务是0税率的啊,你购进的商品不可能都做研发,也要卖吧
2018-08-27 16:03
对,我理解的意思是要分开来开发票,设备按16开,研发按6开,这样对不对?
2018-08-27 17:33
就是分开开具,好一些,并且技术转让若果普票可以申请0税率的
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王晶老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
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