做无票收入 是 借:预收账款 , 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)预收货款时, 借:银行存款,贷:预收账款,下月票时,要把这笔分录做红字冲,重新确认收入吗?购进不做了吗
Luck Fairy
于2018-08-27 16:26 发布 1660次浏览
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- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-08-27 16:41
如果冲红后做分录
借:预收账款 负数
贷:主营业务收入 负数
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 负数
同时冲销成本
借:主营业务成本 负数
贷:库存商品 负数
按开具的正确的蓝字发票重新做收入、结转成本
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你好,贷方是 应交税费-应交增值税科目
应交税费-未交增值税是一般纳税人才使用的科目
2019-08-28 12:14:28
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你好,贷 应交税费-应交增值税-销项税额。
2019-08-28 11:59:33
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您好
这个时候不需要计提附加税
2021-03-31 15:16:18
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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你好,是的
2016-12-27 14:40:52
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