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萌哒哒的小萝卜
于2018-08-28 10:36 发布 1308次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-08-28 10:37
一、借:管理费用——办公费 负数 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 正数
萌哒哒的小萝卜 追问
2018-08-28 10:44
与销项税抵扣时怎么做分录 借:应交税费——应交增值税(减免税费)
2018-08-28 10:47
贷:应交税费--应交增值税--销项税 要不要做这笔分录
江老师 解答
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 三、交税时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款(或库存现金)
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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2018-08-28 10:44
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2018-08-28 10:47