免抵退与增值税申报的差额是由于外销产品,退税率为0的产品所产生的。这个出口退税为0的产品,要免抵退申报吗?还是直接进项转出?具体该怎么账务处理及纳税申报呢?
隐形的手表
于2018-08-28 12:28 发布 909次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-08-28 12:39
刚刚做免抵退申报的企业,免抵退申报是根据报关单,做免抵退基础信息录入,这中间应注意哪些方面。如果免抵退网上预审没相关数据,有该怎么处理?麻烦老师详细解答下,谢谢!
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借主营业务收入
应交税费~销项税额
开具其他发票栏次申报
2019-04-08 20:50:23
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您好,申报退税与增值税申报表无关的!过年度也是
2019-02-22 11:01:50
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你好,先申报增值税再申报出口退税的
2020-03-11 15:09:31
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借:应交税金-增值税-出口退税 贷:应收补贴款 缴款时:借:应收补贴款 贷:银行存款,就是把当时计退税款时的分录,反过来写就可以,申报要到税务大厅,由税务大厅人员申报
2019-07-12 08:37:35
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你好,按没有这个进项的数据申报的
2018-01-12 14:55:07
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