老师,这种算劳务票吗?我看都是建筑服务的?? 问
这个不是劳务发票,这个是带着操作员的机械租赁 答
老师红冲了发票,查票为什不显示红冲发票这几个字, 问
那个是系统问题,你查到负数冲了就完事了哈 答
我们公司所有的销售都是次月开票,取得成本票也是 问
来说,是根据权责发生制当月做无票收入成本暂估,然后下一个月红冲再做发票的 答
公司有个商品房租给个人,发票怎么开,开租赁费吗 问
你好,开租赁费,只能开普票。 答
这个是怎么算出来的? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

请问公户发给一家供应商10万元应付款,其实呢?这个钱,再对方那里转一下然后再打到我公司私户上,我冲减了供应商应付款金额,进来的私户怎么做分录,内账
答: 回来做相反的分录就可以。
老师,我们开单的应付款减少如何做分录(因为供应商的产品价格不一致,重新进行价格调整),还有应付款增加应该如何做分录(因为产品的退货单价不一致,产品的开单价不一致而进行的调整。)
答: 同学你好,减少时,根据现价格与原价格的差额,借:库存商品等科目,负数,贷:应付账款,负数。增加时,也是根据现价格与原价格的差额,借:库存商品等科目,贷:应付账款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师请问一下,我们在供应商买了一批东西,在系统里面数量跟金额已经已入库跟做了应付账款,当下月供应商来对账的时候说是有折扣,我们的应付款就要减下来怎么做分录呢?
答: 如果是因为信用期内付款 借财务费负数 贷应付账款负数







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