送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-29 17:08

你好,明细账负数余额有在报表应付账款填写吗

北斗星的爱 追问

2018-08-29 17:15

没有呢,我是要重新录入一份凭证分录吗,将预付调整到应付

邹老师 解答

2018-08-29 17:17

你好,你需要把预付借方余额负数,在报表期末应付账款填写就是了

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相关问题讨论
你好,明细账负数余额有在报表应付账款填写吗
2018-08-29 17:08:46
您好,正常是这样的,不需要修改了,如果要修改的话,在报表界面,点到预付账款单元格,显示公式,把应付账款的取数部分去掉,改成预付账款的余额公式,应付账款单元格,去掉预付账款公式,改为应付账款余额公式就行了。
2018-11-03 13:44:19
调整17年财务报表的年初数
2018-05-19 14:56:59
如果说你那个报表,报表自动重分类的话,也就是说你就看你余额,余额在借方,它就是资产余额在贷方就是负债。
2022-03-11 13:02:24
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备) 往来科目是这样计算填写的
2018-09-07 15:31:08
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