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小梦
于2015-05-12 20:56 发布 1028次浏览
张老师
职称: 初级财务管理师、中级会计师
2015-05-12 21:19
如果跨年了怎么办,主要是去年的凭证
张老师 解答
2015-05-12 21:07
建议你简单处理,直接红冲销售费用,然后做成管理费用。建议在摘要里填写清楚红冲的是那个月的哪张凭证
2015-05-13 08:30
在会计账务处理上,如果没汇算清缴之前的帐有错误,都一般不按跨年度处理,直接调账。其实你这个只是费用处理错误,只要不设计损益的减少,税局一般情况下不管这事。
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张老师 | 官方答疑老师
职称:初级财务管理师、中级会计师
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张老师 解答
2015-05-12 21:07
张老师 解答
2015-05-13 08:30