- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,你可以与你增值税申报表,附加税申报表数据核对,看是否一致
2017-12-13 14:42:05
销项税 是由销售方交的呀
对应销售方 就是购买方 他们取得销售方专票 是一笔纳税人的话 就可以形成进项税 以后抵扣的呀
2020-06-19 09:06:44
应纳增值税=2108,还会有城建税,教育费附加,地方教育费附加等
2015-11-26 18:13:48
你好!原分录红字调整就可以,因为没有涉及损益类科目
2020-02-14 15:35:17
您好,比如我们销售空调,自己没有运输队,从外面找运输公司帮忙,运输公司销售的是运输服务,我们采购的是运输服务,会有进项税额。
2020-05-16 12:01:51
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