送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-01 14:03

你好 
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目

上传图片  
相关问题讨论
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-09-01 14:03:43
借:固定资产 30000 应交税费--应交增值税(进项税额)3900 贷:银行存款 33900 借:营业外支出 35200 贷:库存商品 30000 应交税费--应交增值税(销项税额)5200
2019-07-04 09:49:41
您好,这是因为尾差导致的,没有太大的影响的
2020-04-25 17:04:24
您好,这是因为尾差导致的是吧
2020-04-25 16:36:22
你好!是含税还是不含税你可以自己选择的。
2019-07-27 15:39:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...