- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-09-01 14:03:43

借:固定资产 30000
应交税费--应交增值税(进项税额)3900
贷:银行存款 33900
借:营业外支出 35200
贷:库存商品 30000
应交税费--应交增值税(销项税额)5200
2019-07-04 09:49:41

您好,这是因为尾差导致的,没有太大的影响的
2020-04-25 17:04:24

您好,这是因为尾差导致的是吧
2020-04-25 16:36:22

好,这个都是填写不含税的金额。
2021-12-27 09:56:56
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