就是印花税前一年多提了,今年能不能不冲销,直接少提一点,比如说多提了10块,今年我做账,就是做跟去年的分录一样红冲十块对吧,这个会涉及到以前年度损益调整吗
mua! (*╯3╰)
于2018-09-02 20:48 发布 1064次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-09-02 20:50
之前年度所得税汇算清缴时做调整了吗
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这个金额很小的,就计入22年就可以了
2022-02-13 15:51:06
这个金额不大话,直接做就可以,不用以前年度损益调整
2020-04-23 13:32:10
可直接确认为当期损益
2022-01-12 10:45:47
之前年度所得税汇算清缴时做调整了吗
2018-09-02 20:50:17
你好
以前年度损益调整属于一级科目
弥补以前年度亏损不需要写分录
2019-12-27 11:28:19
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