员工报销的费用,开了专票,但是发票金额大于实际要给员工报销的金额,进项票全额认证抵扣了,这种情况下帐应该怎么做,员工报销比如说入管理费用,那这个金额我只能按照实际报销的金额来做,那多余的金额怎么办?多抵扣的进项怎么办?分录应该怎么做呢?
阳光
于2018-09-04 10:10 发布 3355次浏览
- 送心意
黄老师-阿顶
职称: ,中级会计师,税务师
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已经认证的不用管他,实际报销金额减去进项计入管理费用
2018-09-04 10:12:08
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您好!外帐上面建议你按发票的金额来做,报销的时候外帐直接计入现金。
2017-03-03 10:56:55
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你好 可以的 因为你实际有成本费用发票的话
2020-01-07 10:56:57
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您好,请问你们是开了专票吗?比对不出来
2019-01-15 16:33:09
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您好!你根据的你利润表对应项目填就可以了。这个跟利润表科目是对应的
2017-10-23 11:33:41
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