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GU
于2018-09-06 11:46 发布 1043次浏览
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-09-06 11:47
小规模纳税人增值税、附加一般都是季度申报。
GU 追问
2018-09-06 11:48
小规模要是当月开票超过3万,当月要申报增值税么?
岳老师 解答
2018-09-06 11:55
如果季度申报,则按照季度数据确定。
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地税增值税附加是月报 国税增值税是季报 4月开了一张发票。地税增值税附加是做0申报嘛?等到7月再把4、5、6开的票加起来做附加申报嘛?
答: 你好!是的。
代开发票时增值税交过了,增值税0申报,附加税就自动0申报了,怎么交附加税。
答: 这个不交附加税了,由于直接系统就零申报了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
一般纳税人,核定的增值税附加税按月申报,上个月未开具增值税发票,这种情况是否增值税及附加税零申报就可以了是吗
答: 你好 是的 如果确实没有业务的 就是0报
老师,代开增值税专票需要申报附加税吗
讨论
代开增值税发票,当月已交税,次月申报增值税和附加税的时候,还需要加上代开的金额申报吗?
在税务局代开了劳务专票,增值税和附加税都已经在开票时缴纳了。在季报申报时,附加税如何申报? 季度总收入是540827.19 增值税是16224.82
上月预交增值税和附加税做的是未开票收入,这个月交税怎么申报抵减增值税和附加税
代开的专票已缴纳增值税和附加税,季度申报时申报表的已预缴税额里填写的数据是已缴的增值税数额还是增值税加附加税的数额?
岳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师、注册税务师
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GU 追问
2018-09-06 11:48
岳老师 解答
2018-09-06 11:55