送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-08 10:59

你好 
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目 
借;库存商品   贷;主营业务成本

阳光 追问

2018-09-08 11:01

老师,还有个问题,问一下啊,我的主营业务是248660,但是我做账做下来才13万多,是怎么回事呢?

阳光 追问

2018-09-08 11:02

实际收入跟我做账的收入对不上

邹老师 解答

2018-09-08 11:02

你好,是不是因为有冲销收入的分录?

阳光 追问

2018-09-08 14:50

老师,还有个问题,请问我要去交接一个公司的账目要注意什么?

邹老师 解答

2018-09-08 15:00

你好,此问题已经给予回复

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相关问题讨论
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-09-07 17:46:33
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-09-08 10:59:42
就是将之前做的确认未开票收入的分录给冲红就可以了。
2018-07-09 15:51:54
你好,开具了负数发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2022-04-26 14:16:37
你好 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数 应交税费 负数 肯定是退货了吧 借 库存商品 贷 主营业务成本
2020-04-07 10:44:48
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