开具的负数发票该怎么做分录呢
阳光
于2018-09-08 10:59 发布 1921次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-08 10:59
你好
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
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你好
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-09-07 17:46:33
你好
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-09-08 10:59:42
就是将之前做的确认未开票收入的分录给冲红就可以了。
2018-07-09 15:51:54
你好,开具了负数发票
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
借:库存商品 ,贷:主营业务成本
2022-04-26 14:16:37
你好
借 应收账款 负数
贷 主营业务收入 负数
应交税费 负数
肯定是退货了吧
借 库存商品
贷 主营业务成本
2020-04-07 10:44:48
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