2017年未开发票50000已确认过收入,2018年又开了70000发票,补收了20000这笔如何做账务处理报税?是要冲销去年的收入,现在重新确认收入么?已经跨年了,有能帮忙解答一下么
神奇小飞侠
于2018-09-12 14:00 发布 863次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2018-09-12 14:14
你好!应该是冲减当期的无票收入
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你们应该首先应该按照本月收款金额确认收入,申报税款分成开票和无票的
2018-06-28 14:55:09
同学,收入的确认时间是根据合同履行义务是否完毕确认的。
不管先开发票还是先确认收入,都是在确认时缴纳税。
2019-04-19 17:38:26
你好!应该是冲减当期的无票收入
2018-09-12 14:14:04
账务处理没有区别。只是如果先确认收入,那么要基本上也满足了增值税的纳税义务,所以还要先交税,做无票收入申报。
2019-04-19 16:05:38
销售旧货可以走简易征收,按3%税率减按2%
2018-07-24 10:53:40
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