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红蓤
于2018-09-13 09:27 发布 1345次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-13 09:28
你好,有取得暂估的低耗发票吗
红蓤 追问
2018-09-13 09:36
这个月收到了普通发票4530元
2018-09-13 09:43
老师这个月该如何做分录呀?
邹老师 解答
2018-09-13 09:46
你好 借;应付账款一暂估6800元 贷;制造费用一低值易耗品6800 然后根据发票 :借制造费用一低值易耗品6800元 贷;银行存款等科目
2018-09-13 10:04
老师我这个收到的发票金额4530元与上月暂估金额少2270元,这2270元该如何处理
2018-09-13 10:29
你好,冲销之前暂估的6800,然后按4530入账
2018-09-13 10:35
本月借制造费用红字6800,贷应付账款红字6800元,然后按收到发票金额4530元借制造费用4530元贷应付账款4530元,老师是这样做吗
2018-09-13 10:45
你好,是的,是这样处理
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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红蓤 追问
2018-09-13 09:36
红蓤 追问
2018-09-13 09:43
邹老师 解答
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红蓤 追问
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邹老师 解答
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