送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-13 09:28

你好,有取得暂估的低耗发票吗

红蓤 追问

2018-09-13 09:36

这个月收到了普通发票4530元

红蓤 追问

2018-09-13 09:43

老师这个月该如何做分录呀?

邹老师 解答

2018-09-13 09:46

你好 
借;应付账款一暂估6800元    贷;制造费用一低值易耗品6800 
然后根据发票 
:借制造费用一低值易耗品6800元   贷;银行存款等科目

红蓤 追问

2018-09-13 10:04

老师我这个收到的发票金额4530元与上月暂估金额少2270元,这2270元该如何处理

邹老师 解答

2018-09-13 10:29

你好,冲销之前暂估的6800,然后按4530入账

红蓤 追问

2018-09-13 10:35

本月借制造费用红字6800,贷应付账款红字6800元,然后按收到发票金额4530元借制造费用4530元贷应付账款4530元,老师是这样做吗

邹老师 解答

2018-09-13 10:45

你好,是的,是这样处理

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