送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-09-13 15:11

购买的借管理费用-办公费贷银存 抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用(负数)

霞霞 追问

2018-09-13 15:22

老师,之前我都是做营业外收入来做的

霞霞 追问

2018-09-13 15:36

老师,我这个月,借:应交增值税一1280 
贷:应交增值税减免税费一280 
贷:银行存款一1000 
然后我还要做笔,借:减免税一280 
贷:管理费用_负280 
对吗

郭老师 解答

2018-09-13 15:42

你好,你的第一个分录是交税的分录吗?一般还是小规模?

霞霞 追问

2018-09-13 15:43

支付上月的,一般纳税人

郭老师 解答

2018-09-13 15:52

你好,先做我上面给你发的那个分录,然后做 
结转借应交税费-应交增值税-专出未交增值税贷应交税费-未交增值税 缴纳借未交增值税贷银存

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