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霞霞
于2018-09-13 15:10 发布 597次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2018-09-13 15:11
购买的借管理费用-办公费贷银存 抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用(负数)
霞霞 追问
2018-09-13 15:22
老师,之前我都是做营业外收入来做的
2018-09-13 15:36
老师,我这个月,借:应交增值税一1280 贷:应交增值税减免税费一280 贷:银行存款一1000 然后我还要做笔,借:减免税一280 贷:管理费用_负280 对吗
郭老师 解答
2018-09-13 15:42
你好,你的第一个分录是交税的分录吗?一般还是小规模?
2018-09-13 15:43
支付上月的,一般纳税人
2018-09-13 15:52
你好,先做我上面给你发的那个分录,然后做 结转借应交税费-应交增值税-专出未交增值税贷应交税费-未交增值税 缴纳借未交增值税贷银存
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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2018-09-13 15:22
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2018-09-13 15:36
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霞霞 追问
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