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于2018-09-18 11:08 发布 704次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2018-09-18 11:11
你好,是送给大区经理了吗
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 追问
2018-09-18 11:13
我们公司属于是经销商,而大区经理是本公司的上一级,按行业规定他是要收我们经销商的好处费,
郭老师 解答
2018-09-18 11:14
你好,这个就当是好处费是嘛
是的
2018-09-18 11:16
借销售费用贷主营业务收入应交税费,赠送的视同销售
2018-09-18 11:19
我们采购的时候,本公司实际采购的数量是1000件,而供应商会有赠送100件,而供应商开过来的发票上的采购数量是1100件,而我们实际销售的时候会有1000件出库,其中按行业规定赠送的100件*22=2200元是要给大区经理好处费的折成现金给了。
2018-09-18 11:20
这中间的会计业务处理,采购按1100件入账,销售按1000件出库。然后账面会出现100件库存挂在账上,这个如何处理?
2018-09-18 11:26
借销售费用贷主营业务收入应交税费,赠送的视同销售 这个就是100件的金额,需要结转成本的借主营业务成本贷库存商品
2018-09-18 11:31
采购的时候按1100件入库,销售的时候按1000件出库。按正常的购进与销售来做分录
2018-09-18 11:48
借库存商品1100*单价进项贷银存销售借银存1000*单价贷主营业务收入应交税费结转成本借主营业务成本贷库存商品1000*单价 赠送的借销售费用100*单价贷主营业务收入应交税费结转成本借主营业务成本贷库存商品100*单价
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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