送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2015-11-28 15:58

你好!这样你只能按收付实现制的会计处理方式,看看现金流水,和剩下的库存了。

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相关问题讨论
你好!这样你只能按收付实现制的会计处理方式,看看现金流水,和剩下的库存了。
2015-11-28 15:58:19
你好,计入,借银行存款,借财务费用(负数)
2019-09-27 16:40:47
同学,您好,是由于操作失误导致的多付工资吗? 那您可以在付职工薪酬的时候,多付了6元 做分录 借:应付职工薪酬 a 其他应收款 6 贷:银行存款 a+6 考虑到金额不大,多付的6元,问操作失误人员收。 祝您工作顺利
2019-01-07 16:44:19
如果是是单位开户的进财务费用---手续费,如果是替员工办的工资卡开卡工本费应该要跟职工收的,可以在其他应收款里过渡一下的
2014-09-19 12:11:23
您好,借:应付职工薪酬-工资,16000元,贷:银行存款,14000元,现金,2000元。
2017-08-03 23:43:57
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