送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2018-09-20 13:07

你好! 
借:其他应收款 
贷: 银行存款

向日葵的微笑 追问

2018-09-23 06:38

老师!这笔款项已经付完,现在收到发票,到时再按照我们和其他单位结账的时候,也不一定是这个金额,肯 
定的并在一起收,分不清,怎么办

向日葵的微笑 追问

2018-09-23 06:48

这个金额包含在我们和上游单位签的合同里面,我现在不知道入在哪个科目,总的来说就是成本,我表达清楚了吗?老师

向日葵的微笑 追问

2018-09-23 06:58

就是我们与下游单位签订的合同,其中有个空调购买和安装,现在给开的上面的发票,怎么入账的老师,要是单独是空调,我可以先通过库存商品过度,最后再转到主营业务成本,但是现在有个安装费的发票,我不确定入什么科目了

向日葵的微笑 追问

2018-09-23 06:59

上游,下游,我弄糊涂了!有点

向日葵的微笑 追问

2018-09-23 07:00

我付给谁钱,谁就是我的上游 
谁付给我钱,谁就是我的下游, 
请问老师!对吗

蒋飞老师 解答

2018-09-23 07:14

你好! 
1..上游:收谁的钱,开票给谁 
确认:主营业务收入 
2..下游:付给谁钱,收谁的票 
确认“主营业务成本”

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...