刘某挂靠甲公司,先转账到甲公司个人农行然后通过甲公司对公账户支付给他的供货商A公司,这个分录这样做对吗?代收挂靠货款 借 农行3000,贷其他应付款-挂靠刘某 3000。 代付 给A公司: 借 应付账款A公司3000 贷 中行 3000。 收到A公司货物 借库存商品3000,贷应付账款A公司3000,税金忽略不计,内账。然后刘某又通过甲公司销售给B公司,借应收账款B公司,贷主营业务收入。回款的时候 借银行存款,贷应收账款 。最后把货款支付给刘某,扣个点,借其他应付款 刘某,贷农行,贷营业外收入,这样做完感觉账不平,其他应付款挂靠一直挂着呢,一直困惑于这个挂靠做账
无语
于2018-09-20 15:14 发布 1081次浏览
- 送心意
婷婷老师
职称: ,税务师,中级会计师
2018-09-20 19:30
这个税点余额一直挂着年底是调到未分配利润里就可以了
相关问题讨论
这个税点余额一直挂着年底是调到未分配利润里就可以了
2018-09-20 19:30:21
是的,分录是这么来写的
2019-11-25 11:43:07
对的,对方垫付的资金可先计入往来。
2019-06-27 11:59:14
您好,请先详细介绍业务老师才能给您回答
2024-04-23 21:19:05
这样做是对的了,可以 的
2018-08-20 14:16:41
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无语 追问
2018-09-21 09:44
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2018-09-21 10:31