- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
摘要就是:招待XX的餐费
2020-07-13 11:09:38
你好,公司有很多招待费,需要据实入账,汇算清缴的时候做纳税调增处理
2021-03-30 21:52:47
你好,是什么情况下发生的餐饮费?
2018-09-20 21:56:39
餐饮费招待客户发生的是招待费。员工自己吃的是员工福利费!
招待费就是业务招待费
2019-06-20 11:13:09
1、可以的
2、每个月没有限额,也就是预缴所得税时,可以直接税前扣除,等所得税汇算清缴时会有税前扣除限额要求的,再做纳税调增处理。
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2018-06-19 15:12:07
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