公司与甲方合同期满了,当时甲方欠发票金额2万元.并同公司借了6000元做周转金.这6000元当时是没有任务凭证的,现在甲方却委托第三方把欠的26000元一起汇到公司帐上,那需要怎么做那6000元的周转金不会被税局当成收入?假如挂往来帐上,需要附什么明细表?
莎莎吾见了
于2018-09-21 09:56 发布 660次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-09-21 09:58
你好!那当时6000元,是谁付给他的呢,,付的现金还是银行?
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你好!那当时6000元,是谁付给他的呢,,付的现金还是银行?
2018-09-21 09:58:25
你好,您这个可以进入到管理费用,服务费。
2023-03-30 15:43:15
你好!可以的。你当会务费入账就行了
2017-07-21 16:55:08
预收款就做预收账款,开票之后冲预收就可以了
2018-10-11 11:51:52
你好,你要填写劳务费,明细要把每一个人的姓名和身份证号码填写进去
2021-11-12 14:15:49
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