送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-09-22 15:41

当月认证的需要当月抵扣,你的申报表错了需要去税务局修改

ID 追问

2018-09-22 15:47

就是进项税忘记认证了。

郭老师 解答

2018-09-22 15:48

你做账了吗?用应交税费-待认证科目

ID 追问

2018-09-22 15:54

就只做了  
借:原材料 
应交税费-应交增值税-进项税 
贷:应付账款

郭老师 解答

2018-09-22 15:56

你可以反结账修改上月的,借原材料 应交税费-待认证,也可以这个月借待认证贷进项 这个是红冲的分录

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相关问题讨论
您好,是的,理解正确的
2020-07-07 16:45:25
你好!可以是可以,只是稍微麻烦点
2020-07-07 16:14:48
你好,你们单位是服务到其纳税人吗?如果不是的话,第一个借应交税费,应交增值税进项 贷应交税费待认证 只要你认证了,就得做这一个,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
你好,加计抵扣的进项税额,你已经认证了吗,如果认证了 借:应交税金—增值税(进项税额) 嗲;营业外收入(或者其他收益)
2019-09-30 16:10:07
你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
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