送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-09-25 15:52

你好,建账初余额为0就好,凭证8月开始做,8月发工资   借应付职工薪酬-工资   贷其他应付款-老板(不能直接做实收资本)    然后接管理费用-工资   贷应付职工薪酬-工资

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