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陆
于2018-09-25 15:47 发布 666次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-09-25 15:52
你好,建账初余额为0就好,凭证8月开始做,8月发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-老板(不能直接做实收资本) 然后接管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资
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徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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