送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-09-26 13:58

借:主营业务成本  
 贷:应缴税金-应交增值税-进项转出

小贝比 追问

2018-09-26 14:03

老师,我们是广告业6%税率,已给对方开具含税10000元的红字信息表。暂未取得对方开具的红字发票。怎么做分录?

耿老师 解答

2018-09-26 14:12

你好!先不做处理,收到发票在做账

小贝比 追问

2018-09-26 14:14

收到了的时候怎么做分录呢

耿老师 解答

2018-09-26 14:16

你好!原分录红子就可以,税金换成应缴税金-应交增值税-进项转出贷方

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相关问题讨论
借:主营业务成本 贷:应缴税金-应交增值税-进项转出
2018-09-26 13:58:06
你好,计入借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
2016-08-12 11:45:48
同学你好 你进项转出的金额不对
2022-06-16 09:56:46
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
同学你好,这个分录是对的; 这样怎么处理呢?——您 的意思是申报的时候?
2021-09-26 15:30:06
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