送心意

文老师

职称中级职称

2018-10-05 13:33

您好,做未开票收入,借应收账款贷主营业务收入--未开票收入应交税费--应交增值税,以后开票是话,就是把上面的分录红冲,然后再根据发票确认收入。

天逸 追问

2018-10-05 14:30

但是四月份的未开发票收入在八月份要求更正,现在分录也是这样做吗

天逸 追问

2018-10-05 14:31

发票已在五六月份里已开,也交完税

文老师 解答

2018-10-05 15:23

您好,已经开了发票了,那就不需要了。

天逸 追问

2018-10-06 14:18

但六月七月的利润表和所得税报表就有不同,要进行更正吗?谢谢

文老师 解答

2018-10-06 21:04

您好,您改了帐的话,需要修改报表。

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