送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-10-05 15:00

你好,代收的2878,直接借银行存款,贷:应付账款/其他应付款-A公司就可以了。

牛老师 解答

2018-10-05 15:02

支付时,借:应付账款/其他应付款A公司2210,贷:银行存款2210。

牛老师 解答

2018-10-05 15:04

剩余的与1064和397账面上挂的往来冲平就可以了。

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相关问题讨论
你好,不用特别处理,按照实际支付的金额确认成本。
2021-03-30 18:11:02
是收到的承兑吗
2019-06-27 14:56:54
您好!是这样。这个期初如果错了 ,那对应肯定还有科目错了。你要确认另外错了的是什么科目才能确认分录怎么做。
2018-11-27 14:50:38
借;应付账款 贷;银行存款 财务费用
2016-05-10 16:34:52
你好,销售方有因为质量问题开具折让发票吗? 
2022-01-19 09:41:53
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