老师,公司向老板还之前的欠款,借:其他应付款——老板10000 贷:银行存款10000 最后查明细账,其他应付款——老板科目的余额借方10000元,贷方10000元,系统没有直接从贷方冲销为零。这样合适吗?准确的应该怎么做?
凡
于2015-11-30 10:04 发布 547次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2015-11-30 10:28
嗯,应该是这样的,可是其他应收其他应付就是不会抵扣。那这样记合适吗 :在支付老板的钱时 贷:其他应付款 -10000 借:银行存款-10000,这样就可以抵清, 不过这样合适吗?
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您好,在银行存款明细账中摘要填啥?不需要填写银行存款明细账,需要填写现金明细账,摘要填写调整2015.11.30记002凭证。
2019-06-01 22:33:37

你好~你是用表格做还是软件的话总账会自动产生的
2022-04-07 18:41:12

你好!余额应该是自动相抵清零的。看看你的科目设置是否有问题。
2015-11-30 10:08:51

你好,需要知道正确的是什么,然后做相应调整分录的
2017-03-30 13:30:23

你好 你检查 一下 是不是没记账呀
2019-07-13 13:06:17
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晓海老师 解答
2015-11-30 10:08
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2015-11-30 10:51