老师,公司向老板还之前的欠款,借:其他应付款——老板10000 贷:银行存款10000 最后查明细账,其他应付款——老板科目的余额借方10000元,贷方10000元,系统没有直接从贷方冲销为零。这样合适吗?准确的应该怎么做?
凡
于2015-11-30 10:04 发布 528次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2015-11-30 10:28
嗯,应该是这样的,可是其他应收其他应付就是不会抵扣。那这样记合适吗 :在支付老板的钱时 贷:其他应付款 -10000 借:银行存款-10000,这样就可以抵清, 不过这样合适吗?
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晓海老师 解答
2015-11-30 10:08
晓海老师 解答
2015-11-30 10:51