9月申报增值税时,销项0元,进项900元;这回10月申报增值税,销项税额3500元,进项0元。 上回的那900元进项这回是不是可以用来抵扣这回的销项税?那这回10月交的增值税2600元即可(3500-900=2600元)?
ok棒
于2018-10-08 14:40 发布 620次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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您好,您的意思是本期销售额全是负数,对吗?
2020-07-14 10:19:31

没有正数?带上申报表,你按你发票上面对应一般计税 对应税率哈发票填写附表1就可以,负数填写,之后去税局大厅申报,这个自己申报不了
2020-07-14 09:55:28

你好,可以这样处理的
2019-07-09 16:02:28

你好!这个没关系,你把差额计入营业外收支就好了。
2019-10-18 16:32:22

你好!消费税一样要缴纳的。
2018-05-14 16:44:22
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