刚才把7月份结账了,当时系统没有显示结账成功了,多结了两次,相当于把8月份,9月份也结了,现在该怎么反结账!但是还没有输入8月份和9月份的凭证!
嘻嘻哈哈
于2018-10-09 16:33 发布 797次浏览
- 送心意
张蓉老师
职称: 中级
2018-10-09 16:37
您好,如果是金碟软件,反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。然后再操作反过账,反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
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您好,如果是金碟软件,反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。然后再操作反过账,反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
2018-10-09 16:37:38
你好同学
同学,你将所有的凭证都删除了,再重新做。
固定资产折旧也是这样的同学。
2019-10-09 12:00:23
你看看的凭证是几月份
2018-10-18 17:31:37
你是按月做的吗
按月做的按月结转
一块做的一块结转
2019-10-17 19:03:05
你好,先反结账、反审核,反记账,在过账和结账。
2018-10-16 17:20:04
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2018-10-09 16:39
张蓉老师 解答
2018-10-09 16:41