送心意

点~玲老师

职称中级会计师

2018-10-10 14:29

收到货物时  借:库存商品  3471   应交税费  贷:应付账款   退回去的时候  直接负数把这笔分录冲掉(因为负数发票只有3185元 那就冲销3185元)   9月份收到9010.5元时  借:库存商品9010.50  应交阁费  贷:银行存款 9010.50

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收到货物时 借:库存商品 3471 应交税费 贷:应付账款 退回去的时候 直接负数把这笔分录冲掉(因为负数发票只有3185元 那就冲销3185元) 9月份收到9010.5元时 借:库存商品9010.50 应交阁费 贷:银行存款 9010.50
2018-10-10 14:29:18
这个问题已做相应解答 祝学习愉快
2018-10-10 14:36:49
您好,这个差额可以计入到财务费用
2022-02-09 16:02:38
你好,这个问题回复了
2018-10-10 12:29:12
既然您公司是采购方,怎么会有应收账款的借方余额呢?二者没有关系的。
2019-11-13 15:26:03
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