上月预收货款,本月开票,但供应商未开票给我公司,我公司也未付款,如何做账? 上月已确认预收账款,本月开票应该申报增值税,但如何做账呢?,成本没法结转了,增值税分录又怎样做呢?
背后的画板
于2014-09-17 22:29 发布 2289次浏览
- 送心意
LOLA老师
职称:
2014-09-17 23:28
您好!供应商未开票给贵公司,贵公司也未付款,借:原材料/库存商品,贷:应付账款——暂估款;上月已确认预收账款,本月开票应该申报增值税,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税(销项税额),成本按暂估价结转转。
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