送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-10-11 14:53

您公司的印花税如果是按季度申报的话,是要在本季度的下个月进行申报。 
认缴制下实际取得投资款时,是要申报印花税。

................... 追问

2018-10-11 15:26

税局系统里面好像没有股东投资的印花税申报吧

张艳老师 解答

2018-10-11 15:30

有的,如果您公司电子税务局里面没有印花税申报项目的话,去税局找专管员给添加上。

................... 追问

2018-10-12 09:00

印花税能不能等公司注销的时候一起缴纳?

张艳老师 解答

2018-10-12 13:40

这个是不行,到时会有滞纳金的。还是实际收到投资款时申报印花税。

................... 追问

2018-10-12 15:06

好的

................... 追问

2018-10-12 15:21

增值税发票上面的税费是10000,实际到税局交税多了5分。我应该咋办

张艳老师 解答

2018-10-12 20:06

就按多5分钱的处理就可以了。

................... 追问

2018-10-13 09:52

借应交税费5分 借主营业务收入5分吗

张艳老师 解答

2018-10-13 09:56

是做借:应交税费  5分  贷:银行存款  5分

................... 追问

2018-10-13 09:57

还有一个是跨月红冲的,重新开的金额跟原来的一样, 税局增值税申报系统自动带出来是全是0,上个季度除了红冲的发票重新开具,并没有开其他发票。是不是不需要填?

张艳老师 解答

2018-10-13 09:58

这样的话,就是不需要填写了,因为正负相抵后本期销售额为零。

................... 追问

2018-10-13 10:03

计提的时候是借:银行存款10000  贷主营业务收入9708.74   应交税费291.26        
交税的时候是借应交税费 291.76   贷银行存款  291.76       但是税局系统上面多带出来这5分我咋处理?  应交税费还是不平

张艳老师 解答

2018-10-13 10:04

这样的话,那就是要做   借:营业外支出   贷:应交税费  5分

................... 追问

2018-10-13 10:06

谢谢老师

张艳老师 解答

2018-10-13 10:13

不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢。

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