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于2018-10-11 14:52 发布 2975次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-10-11 14:53
您公司的印花税如果是按季度申报的话,是要在本季度的下个月进行申报。 认缴制下实际取得投资款时,是要申报印花税。
................... 追问
2018-10-11 15:26
税局系统里面好像没有股东投资的印花税申报吧
张艳老师 解答
2018-10-11 15:30
有的,如果您公司电子税务局里面没有印花税申报项目的话,去税局找专管员给添加上。
2018-10-12 09:00
印花税能不能等公司注销的时候一起缴纳?
2018-10-12 13:40
这个是不行,到时会有滞纳金的。还是实际收到投资款时申报印花税。
2018-10-12 15:06
好的
2018-10-12 15:21
增值税发票上面的税费是10000,实际到税局交税多了5分。我应该咋办
2018-10-12 20:06
就按多5分钱的处理就可以了。
2018-10-13 09:52
借应交税费5分 借主营业务收入5分吗
2018-10-13 09:56
是做借:应交税费 5分 贷:银行存款 5分
2018-10-13 09:57
还有一个是跨月红冲的,重新开的金额跟原来的一样, 税局增值税申报系统自动带出来是全是0,上个季度除了红冲的发票重新开具,并没有开其他发票。是不是不需要填?
2018-10-13 09:58
这样的话,就是不需要填写了,因为正负相抵后本期销售额为零。
2018-10-13 10:03
计提的时候是借:银行存款10000 贷主营业务收入9708.74 应交税费291.26 交税的时候是借应交税费 291.76 贷银行存款 291.76 但是税局系统上面多带出来这5分我咋处理? 应交税费还是不平
2018-10-13 10:04
这样的话,那就是要做 借:营业外支出 贷:应交税费 5分
2018-10-13 10:06
谢谢老师
2018-10-13 10:13
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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