8张发票上的收入汇总是648004.61,增值税的汇总是19440.13季末申报增值税时输入648004.61的收入,增值税是19440.14这个差一分的情况怎么处理?
月霞
于2018-10-11 16:29 发布 588次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
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你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25
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你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
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你好,填写在当月的收入栏次,比如未达起征点或免税销售额,或第一行
2017-01-05 10:09:21
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同学你好,这种情况下,需要更正增值税申报表,也按加无票收入的申报处理。
2024-01-13 21:34:43
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