公司买了一些画框送客户开了专票,入的是招待费吧?这个专票税额可以抵扣增值税吗?如果不能抵扣需要做进项税额转出吧?进项税额转出的分录是怎样的?
青藤
于2018-10-12 09:22 发布 811次浏览
- 送心意
徐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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你好 是的 不过结转的时候 是借 应交税费 应交增值税 进项转出 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税
2019-05-05 16:32:00
分录对的
结转到转出未交增值税里面
借进项转出贷转出未交增值税
2019-05-29 16:31:30
您好
年末的时候把增值税下的三级科目做分录结平
借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2019-05-30 14:14:46
你好,进项转出里面有一个个人消费。
2022-02-09 11:32:57
您好
可以直接这样写分录
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款
然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
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