送心意

徐璐老师

职称中级会计师,初级会计师

2018-10-12 14:44

这个不能抵扣,必须转出,借管理费用-业务招待费  贷应交税费-进项转出

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相关问题讨论
你好 是的 不过结转的时候 是借 应交税费 应交增值税 进项转出 贷 应交税费 应交增值税 转出未交增值税
2019-05-05 16:32:00
分录对的 结转到转出未交增值税里面 借进项转出贷转出未交增值税
2019-05-29 16:31:30
您好 年末的时候把增值税下的三级科目做分录结平 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2019-05-30 14:14:46
你好,进项转出里面有一个个人消费。
2022-02-09 11:32:57
您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
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