- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,发票是当月的还是跨月了,当月的发票给对方作废就可以。跨月的,你单位开红字信息表给对方,对方给你开负数发票。你单位进项转出
2018-10-12 14:27:04
按规定需要计入上个月核算
借;原材料等科目 贷;应付账款
个人建议做完一个月的账好好检查一下,是否有异常,与申报表是否能对应的上
2016-02-16 15:58:44
你好,按普通发票入账就是了
2019-01-26 16:32:12
同学,你好,当月不认证抵扣的话,把进项税计入:待认证进项税
2020-04-14 12:35:14
借应付账款贷,库存商品进项转出。
2020-01-06 15:10:39
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