老师您好,劳务公司,给工地临时工发放工资需要签订 问
劳务公司,给工地临时工发放工资需要签订劳动合同,按工资所得 答
老师,被红冲的专用发票是不是要在勾选认证系统做 问
你好,红冲的发票选择不了勾选。需要账上做进项转出申报的时候,填写附表2就行。 答
老师,你好,请问一下,关于差旅费津贴是不交个税的是 问
你好,那个不需要交个税的,直接填报销单报销就行 答
问一下老师,就是我们公司员工和客户去参加供应间 问
你好,这个不能进入到会务费里 答
老师您好!请问税务局会让修改超过1年的个税申报吗 问
具体的怎么修改?如果不是增员的话,超过一年的自己在自然人电子税务局扣缴端就能修改。 答
小规模公司,买了税控盘,但是无增值税发生,申报表要填写税控盘和服务费情况吗
答: 平时不填写,涉及跨年话看你们税局需要填写在附表减免表中这个你问下你税局口径。
小规模增值税只有三个表格,税控盘服务费280不是可以抵增值税,在哪一栏申报
答: 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问小规模纳税人申报增值税,税控盘服务费在减免明细表里怎么填啊
答: 这个填写减免表2,3,4列,这个,小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
Debbie 追问
2018-10-12 15:10
maize老师 解答
2018-10-12 15:11
Debbie 追问
2018-10-12 15:14
maize老师 解答
2018-10-12 15:15
Debbie 追问
2018-10-12 15:23
maize老师 解答
2018-10-12 16:48