收到增值税专票计入福利费的时候,如下的分录对吗,您借:管理费用-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金借:管理费用-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
苏-Sophia
于2018-10-12 15:08 发布 931次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
您好!对的。分录就是这样。
2018-10-12 15:12:22
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
借:管理费用——福利费等
贷:应付职工薪酬——福利费
2018-11-29 14:32:40
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