送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-10-14 16:53

你好,费用确实已经发生,只是暂时没有取得发票?

噜噜噜 追问

2018-10-14 16:56

是的

邹老师 解答

2018-10-14 16:56

你好,那是可以做暂估费用处理的

噜噜噜 追问

2018-10-14 17:01

可以借管理费用_办公费暂估贷应付账款_暂估,下月借管理费用红字贷应付账款红字,再做一笔正确的分录借管理费用_办公费贷现金,这样可以吗?

邹老师 解答

2018-10-14 17:04

你好,就是这样处理的  
取得发票,先冲销暂估分录,然后根据发票做一笔费用分录

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