- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,不可以,你可以在上月做未开票收入的凭证,然后这个月冲红未开票收入的凭证,再按照发票做一份凭证
2018-10-15 10:26:31
你说这个日期是做账日期还是啥?
2019-04-26 09:05:39
9.10做一笔之前8.20红字分录 然后做正确的
2016-09-09 11:41:54
往来帐业务 要附银行回单的。
2016-02-17 17:23:23
您好
请问是4月份发生了业务暂时没有收到原始凭证么
2020-06-02 15:21:35
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