有一个小规模纳税企业(建筑工程类),这月发票金额是3920000元(含税价),收到2110000元的工程款在对公账户上,老板想企业所得税在下一个月缴纳,请问这比业务的会计分录应该怎么写
李启敏
于2018-10-15 19:58 发布 897次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2018-10-15 20:02
借:应收账款,392万
贷应交税费一应交增值税
主营业务收入
相关问题讨论
所得税在哪一个月缴纳应该是税务已经核定的,比如季度缴纳,比如月报。发票已经开出,税务系统已经有记录,不管你这笔账到没到,你都需要确认收入。
2018-10-16 14:59:57
借:应收账款,392万
贷应交税费一应交增值税
主营业务收入
2018-10-15 20:02:59
你好,你单位符合企业所得税的小型微利企业条件吗?
2020-01-07 20:01:55
同学好,借计应交税费-所得税,贷计银行存款
2019-02-18 09:50:24
你好,小微企业、小规模企业收到500元的企业所得税汇算清缴退税,分录是
借:银行存款500,贷:应交税费—企业所得税500
借:应交税费—企业所得税500,贷:以前年度损益调整500
借:以前年度损益调整500,贷:利润分配—未分配利润500
2024-07-05 16:45:19
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李启敏 追问
2018-10-16 07:56
老刘 解答
2018-10-16 11:32