- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-10-16 08:51
这个计入业务招待费吧
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这个计入业务招待费吧
2018-10-16 08:51:48
赠送的也做销售费用里面,但是要视同销售缴纳增值税,借:销售费用—业务招待费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税—销项税
2018-10-16 08:54:10
1、购进时:
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)-11%
贷:银行存款
2、生产领用:
借:生产成本-火腿肠
应交税费-应交增值税(进项税额)-加计扣除
生产成本
贷:原材料
2017-11-16 09:21:34
你好; 对方是自产自销给你; 购进的话 开免税普票给你; 做账 :借库存商品 ;进项税贷银行存款
2022-07-08 12:49:26
你好,充值500做预收账款
赠送的暂时先不处理,消费时做视同销售处理
2019-11-30 10:21:33
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陈奕虹 追问
2018-10-16 08:52
袁老师 解答
2018-10-16 09:00