送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-10-16 09:49

借:管理费用 
贷:银行存款

田园 追问

2018-10-16 09:51

老师,我8月份就分两次付了款了

方亮老师 解答

2018-10-16 09:55

分录如下: 
借:管理费用 
贷:预付账款

田园 追问

2018-10-16 09:59

不是固定资产吗,16000多呢

田园 追问

2018-10-16 10:00

老师,付钱怎么写分录,现在收到发票怎么写分录,我都蒙圈了

方亮老师 解答

2018-10-16 10:04

您描述的金额比较大,应该计入固定资产科目。 
1、支付款项时: 
借:预付账款 
贷:银行存款 
2、收到发票: 
借:固定资产 
贷:预付账款

田园 追问

2018-10-16 10:14

老师,我六月份付了一万,机子就开始使用了,分录还是借预付账款贷银行存款吗?八月份付6700,9月份收到发票

田园 追问

2018-10-16 10:15

我是不是7月份要提折旧

方亮老师 解答

2018-10-16 10:22

1、简化账务处理还是借预付账款贷银行存款。 
2、固定资产入账的次月计提折旧。

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