公司租了一个仓库,在9月份没有给到租金费用,(对方是开增税专票给公司的),做账时只是预提了费用(借:管理费用-租赁费、应交税费-应交增值税(进项税额),贷:应付账款,这笔分录正确吗?
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于2018-10-16 11:19 发布 613次浏览
- 送心意
安老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
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你好,需要借方做进项税额处理的
2018-10-30 17:19:28
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你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
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借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
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您好,正确的分录步骤如下:
1购买办公用品
借:管理费用 -办公费 17.06
应交税费-应交增值税-待认证抵扣进项税 2.74
贷:库存现金 19.83
2、认证入账,借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证抵扣进项税
3、进项转出,借:管理费用2.74 贷:应交税费-进项税额转出
2018-07-24 16:04:32
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